Март 1994 -
настоящее время
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Забайкальскому краю
полная занятость, 11 подчинённых
В целях реализации задач и функций, возложенных на отдел, начальник отдела обязан обеспечивать организацию и контроль деятельности отдела по следующим направлениям:
- организация и осуществление в установленном порядке, в рамках управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, ведомственного контроля, внутреннего аудита, в том числе:
осуществление планирования контрольных и аудиторских мероприятий в отношении деятельности структурных подразделений УФК;
организация и осуществление контрольных и аудиторских мероприятий в отношении деятельности структурных подразделений УФК, в том числе с привлечением, при необходимости, сотрудников соответствующих структурных подразделений УФК;
осуществление подготовки и внесения на рассмотрение руководству УФК отчетов о результатах проверок деятельности структурных подразделений УФК, в которых содержится информация:
о соответствии процедур и операций (в том числе по формированию документов), осуществляемых структурными подразделениями УФК, требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность УФК;
о надежности внутреннего контроля, осуществляемого методами «самоконтроль» и «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль»;
об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых казначейских рисках (в том числе бюджетных) в целях принятия мер по их предупреждению;
о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности, предоставленной объектами внутреннего аудита бюджетной отчетности, соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
осуществление подготовки в установленном порядке предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации казначейских рисков (в том числе бюджетных), внесению изменений в карты внутреннего контроля, а также предложений по повышению качества финансового менеджмента, в том числе экономности и результативности использования бюджетных средств, по совершенствованию систем внутреннего контроля, ведомственного контроля и внутреннего аудита, по организации внутреннего контроля, осуществляемого методами «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль» в УФК;
осуществление в пределах своей компетенции контроля за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности структурных подразделений УФК;
обеспечение в установленном порядке формирования и направления руководству УФК, в Федеральное казначейство отчетности о контрольной и аудиторской деятельности;
- осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности структурных подразделений УФК по осуществлению внутреннего контроля с использованием методов «самоконтроль», «контроль по уровню подчиненности», «смежный контроль», а также формирование отчетности по результатам его осуществления;
- осуществление в установленном порядке организации деятельности структурных подразделений УФК по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками в том числе:
осуществление свода и анализа отчетности о результатах управления внутренними рисками, представленной структурными подразделениями УФК;
направление в Федеральное казначейство отчетности о результатах управления внутренними (операционными) казначейскими рисками